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我的父亲作文600字【汇编15篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都不可避免地要接触到作文吧,写作文是培养人们的观察力、联想力、想象力、思考力和记忆力的重要手段。你知道作文怎样写才规范吗?以下是小编为大家收集的我的父亲作文600字,希望对大家有所帮助。

我的父亲作文600字1
工作职责:
1.负责带领业务团队举行市场开发与信托项目实施;
2.负责拟定、初审项目实施有关的法律文件,确保项目合法合规,准时有效控制项目风险;
3.负责信托项目实施至结束期间的管理。
任职要求:
1.具有211或985院校金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历;
2.39-45周岁,大型国有银行、股份制银行大型一级支行行长,或分行公司、投行部门负责人。前者优先;
3.具备信托业务拓展规划管理的'技能,认识信托行业项目拓展、产品设计、事中管理等业务;
4.具有自立解决复杂问题的能力和良好的团队管理能力,具备较强的社交和交流能力。 信托收入目标:3500w-4000w,信托新增规模150亿。
我的父亲作文600字2
1、全面负责分公司人事工作,满足分公司发展的`人才需要;
2、协助完成集团人力资源相关工作,如员工培训、员工关系处理,把控率;
3、向分公司决策层提供人力资源方面的建议并致力于提高分公司综合管理水平,控制人力资源成本;
4、招聘渠道维护,做好人才储备;新项目人员储备、招聘及团队组建工作;
5、处理员工劳资纠纷,规避用工风险;
6、年度预算编制工作组织及实施等。
我的父亲作文600字3
(一)内部职能。
1.负责制定客户服务的原则和标准,协调企业各部门之间的工作,为客户提供优质服务。
2.负责新客户服务人员的业务培训和服务绩效评估。
3.负责制定各种标准工作流程,培训客服人员,使其熟悉各种工作流程,提高客服效率。
4.负责记录客户的基本信息、需求、意见和建议,并进行分类统计。
5.收集业务系统信息,掌握业务系统的整体情况,不断提高业务管理水平和工作效率,提高客户满意度。
6.收集其他企业客服部门的数据,整理、分析、挖掘、学习。
7.负责为企业的产品和设备提供强大的售后服务保障。
8.负责定期向企业相关领导和相关部门通报客户意见或反馈产品销售情况;为企业制定合理的解决方案提供参考信息。
(二)外部职责。
1、负责收集整理企业新产品或服务使用后的客户反馈信息,为企业相关部门提高新产品或服务质量提供可靠依据。
2.负责客户信息的调查和管理,特别是客户使用习惯的调查和管理,将收集到的客户信息整理归档,建立有用的.客户信息库。
3.负责受理和处理客户投诉,化解企业与客户之间的纠纷,维护企业的声誉和形象。
4.收集客户提案和建议,审核、评估和实施客户提案,为企业未来发展提供有价值的建议。
5.负责提出和实施企业售后服务措施,制定、修改和实施相关售后服务标准、计划和政策,是企业售后服务的具体指导和监督部门。
6.设立服务咨询窗口,为客户提供咨询服务,帮助客户发现和解决与新产品使用相关的各种问题,促进企业与客户之间的有效沟通。
7、负责加强软硬件设施建设,以提供高效优质服务为保证。
我的父亲作文600字4
1、业务主管职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的'日常活动;
2、规划、指导、协调原料、产品和采购工作;
3、采购质量、数量管理工作;
4、负责应付款的审查工作,提供采购费用报告;
5、规范、协调采购政策,确保公司利益。
我的父亲作文600字5
1、严格遵守公司管理制度;
2、平时要求统一着装、仪表大方、注重礼仪、时刻牢记维护企业整体形象;
3、计划性开展日常工作,完成甚至超额完成部门工作任务;
4、明确本行业相关法律法规,遵守本企业厂规;
5、认真准确、及时落实部门领导下达的销售任务,并执行到日常工作中去,不能只找失败的客观理由,而应探索出成功的有效方法;
6、熟练掌握产品的研发流程和性能,准确报价;
7、认真落实、灵活运用部门领导设计制定的销售方案;
8、主动寻求谈判技巧,多请教别人,学习和积累经验;遇到技术性问题主动与研发部人员进行沟通;
9、以积极的工作态度投入销售工作,不能把生活中的.负面情绪带到工作中来;
10、每天按时上下班,不迟到不早退,认真完成计划内的工作;
11、掌握基本的计算机操作和投影仪操作,以便开会和业务过程中需要;
12、通过网络、电话等方式主动寻找客户,开拓市场,了解并掌握市场信息;
13、发展部人员在拜访客户之前灵活带取样袋、宣传资料、计算工具、合同等;
14、注重与客户建立友好、愉快的合作关系,培养客户忠诚度;
15、新客户合同签定前,应向客户索取营业执照复印件、商标注册证复印件、生产委托书、样袋及设计、制作要求等等,所有证件均需加盖鲜章。
我的父亲作文600字6
财务信息化经理
1、有FICO模块3年以上经验,熟悉基本配置和操作,能够独立完成一个公司代码的配置;了解离散制造行业的基本流程,能够解决生产月结出现的'问题。有PS模块相关经验优先。
2、有会计行业知识,可以设计一定的业务场景并做分析。
3、了解ABAP程序。
4、有成本会计经验优先考虑。
1、有FICO模块3年以上经验,熟悉基本配置和操作,能够独立完成一个公司代码的配置;了解离散制造行业的基本流程,能够解决生产月结出现的问题。有PS模块相关经验优先。
2、有会计行业知识,可以设计一定的业务场景并做分析。
3、了解ABAP程序。
4、有成本会计经验优先考虑。
我的父亲作文600字7
发电部主值及主值备员工作标准1范围
本标准规定了发电部主值的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核。
本标准适用于大唐鲁北发电有限责任公司发电部主值岗位的工作。2规范性引用文件
下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。3岗位职责3.1岗位关系
本岗位主要对发电部当值机组长负责。3.2工作责任
3.2.1负责协助机组长完成日常运行工作,在机组长的指挥下,进行异常和事故处理,当机组长不在时承担机组长职责。3.2.23.2.33.2.4
3.2.5负责定时监盘和机组各项参数的调整工作,保证机组的安全经济运行。负责办理检修工作票的开工、终结手续,对安全措施的正确性负责。负责设备的定期实验。负责在机组进行重要操作时担任现场监护,负责电气倒闸操作的监护工作。
3.2.6在本单元另外一台机组发生异常、事故时,在值长的统一指挥下,协助进行事故处理。
3.2.7负责缺陷的`登记、验收工作。
3.2.8负责定时对汽轮机、发变组、厂用电系统进行巡回检查。3.2.9负责对运行记录表单的抄写和计算并对其正确性负责。
3.2.10负责本机组技术资料和图纸的收集和管理工作。3.3工作权限
3.3.1有权对违反安全规程的命令和不符合运行规程的操作提出异议,当接受的命令直接危及人身和设备安全时,有权拒绝执行,并越级上报。3.3.2有工作许可和操作监护权。
3.3.3有权对生产现场的违章作业行为进行批评教育,对不听从劝阻的有权暂停其工作。
3.3.4负责gis站所有设备的检查与操作。3.3.5机组长不在时行使机组长权力。4岗位技能4.1基本条件
4.1.1具备中专及以上学历,具有助理工程师及以上专业技术职称。(或取得集控中级工职业技能鉴定证书)。
4.1.2在发电厂集控运行主值岗位或集控运行副值岗位工作3年以上。4.1.3身体健康,能适应本岗位工作。4.2专业知识
4.2.1掌握电业生产安全基本知识、消防知识。
4.2.2掌握电气设备、电机学、继电保护、汽轮机原理、锅炉原理等专业理论知识。
4.2.3掌握主机及主要辅机的构造、性能及工作原理。4.2.4掌握发电机自动励磁调节,一次调频的原理。
4.2.5掌握机组各种试验的目的、试验方法、注意事项。4.2.6熟悉火力发电的生产过程。
4.2.7熟悉热工保护、自动、机组协调控制的原理及投停方法,熟悉dcs、deh控制系统的原理。
4.2.8熟悉煤质工业分析及汽、水、氢化学监督的主要内容及含义。4.2.9熟悉计算机及网络基本知识。
4.2.10熟悉机组经济运行,节能降耗的基本知识。
4.2.11了解工程热力学、流体力学、理论力学、材料力学、电工学、电子学、金属材料等专业基础知识。
4.2.12了解除灰、化学、输煤系统构成和工作原理。4.3实际技能
4.3.1能够掌握机组热力系统布置形式,汽水走向;掌握电气一次系统接线方式,厂用电重要负荷的分配。
4.3.2能够掌握电气倒闸操作的原则,重要辅机的启停方法及步骤。熟练地进行电气倒闸操作和热力系统操作。
4.3.3能够独立地监视、调整机组运行工况,使机组处于安全、经济运行的状态。
4.3.4能够熟练地进行机组各种状态下启动、停机的操作。
4.3.5在机组长的指挥下能够熟练地进行机组进行各种试验的操作。4.3.6能够正确地使用电测仪表、安全工器具,消防器材。
4.3.7能够掌握机组主机及重要辅机的额定参数及其所配置保护的构成原理、定值投停原则,正确地进行保护的投停操作及事故处理。4.3.8能够掌握机组的电气一次系统图、各种热力系统图,看懂电气二次回路图。
4.3.9具有一定的分析和判断能力,对机组发生的异常能及时发现并能准确地分析判断,及时采取措施。
4.3.10掌握设备巡视检查的基本方法,能够及时发现设备缺陷。4.3.11能够掌握经济停机的条件,掌握本公司保厂用电措施和各种紧急事故处理预案,在机组长的指挥下正确的进行事故处理,防止事故扩大,保证机组的安全。
4.3.12能够办理工作票,保证安全措施正确、全面。
4.3.13能够用简明、准确的语言汇报生产情况,进行技术交流。4.3.14能够熟练地进行机组操作系统的监视和操作。能够熟练进行仿真机操作。5工作目标5.1工作目标
5.1.1严格执行“三不伤害”原则,不发生人身未遂、人身轻伤及以上事故。
5.1.2严格执行工作票和操作票制度,不发生误操作,杜绝发生电气误操作,两票合格率达100%。
5.1.3精心监盘,认真检查,不发生因监视、检查不到位造成的机组障碍和事故的发生。
5.1.4加强调整,认真开展经济运行工作,和本机组人员一起完成本公司下达的各项机组经济运行的各项指标。
5.1.5认真审核机组各项表单、记录的正确性,做到整齐、规范、准确。
5.1.6要全面收集机组技术资料和图纸,做到分类管理,取用方便,保证资料和图纸的齐全和完整。
5.1.7加强学习和专业技术培训,主值岗位工作二年要达到机组长的任职条件。5.2工作依据
5.2.1执行《火力发电企业生产技术管理导则》中“第四章运行技术管理”,做好机组运行技术管理工作。5.2.2执行本公司《集控运行规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、发电部下发的各项技术措施,规范运行操作,熟练掌握各类事故的处理原则。
5.2.3执行《电业安全工作规程》、《电力消防典型规程》、本公司制定的《工作票管理制度》和《操作票管理制度》,做好安全生产工作,保证人身和设备安全。
5.2.4执行本公司制定的《集控运行管理制度》,遵守劳动纪律,规范地进行交接班,认真开展运行分析,积极做好文明生产工作。 5.2.5执行本公司制定的《缺陷管理制度》认真做好缺陷的登记、验收工作,保证设备处于良好的运行或者备用状态。6工作内容6.1周期工作
6.1.1每日每值接班前30分钟进入现场,进行班前巡回检查,重点检查13.7米以下汽轮机、锅炉转动设备及油系统,低压加热器及除氧器系统、室外变压器系统、gis站。执行《运行巡回检查管理标准》。
6.1.2班前检查中发现的系统、设备问题,汇报本值机组长、值长。6.1.3接班前向上一值了解报警、异常、设备缺陷、定期工作、热机操作、电气操作、工作票、操作票情况,针对设备缺陷做好事故预想。检查crt、dcs、deh画面设备运行情况、运行参数等。执行《运行交接班管理标准》。
6.1.4完成交接班后,根据机组长安排进行定期工作,并做好定期工作的记录工
作。执行《设备定期试验及轮换管理标准》。
6.1.5在运行交接班过程中,在抄表过程中,在巡回检查、运行操作和定期工作时,在监盘时,不管设备或参数是否发生异常,都应在工作前后对设备、参数进行认真分析并及时进行调整。执行《运行分析管理标准》。
6.1.6班中巡回检查应按照巡回检查路线、内容、标准按时认真检查,发现问题及时汇报,并做好事故预想。执行《运行巡回检查管理标准》。
6.1.7交班前1小时对机组监视参数进行全面检查,并将发现的问题和本班出现过的报警、异常一同汇报机组长。执行《运行交接班管理标准》。
6.2非周期工作6.2.16.2.26.2.3
6.2.4按照《安全生产责任制管理标准》,遵守职工的安全职责。 杜绝习惯性违章,不违反《反习惯性违章管理标准》中的相关部分。对本值本机组出现的偏差、异常及时汇报机组长并进行分析处理。执行《安全生产经验反馈管理标准》。发现缺陷及时通知设备部并填写缺陷工单,填写缺陷工单执行《d7i应用系统操作管理标准》。6.2.5及时发现缺陷,完成消缺的安全措施、消缺结束后的系统恢复及设备试运再鉴定等工作,执行《设备缺陷管理标准》中的相关部分。
6.2.6发现偏差、异常及时进行分析。执行《运行分析管理标准》。6.2.7为准备退役的设备做措施,停运设备,以及设备的试运行,执行《设备退役复役管理标准》。
6.2.8继电保护和安全自动装置投、退的操作人或监护人,执行《继电保护和安全自动装置投、退管理标准》中的相关部分。 6.2.9接受、办理工作票,审核工作票的安全措施是否正确,审核危险点分析是否完善。执行《运行工作票管理标准》。
6.2.10布置和执行工作票中的安全措施并对操作人说明执操作的危险点和操作的注意事项。执行《运行工作票管理标准》。 6.2.11由机组长指定作为电气操作的监护人或操作人,执行《运行操作票管理标准》中的相关部分。7考核与检查
本标准的执行情况由发电部当值机组长按《岗位工作标准考核实施细则》在每月10日前进行检查、考评,并与本公司月度经济责任制考核挂钩,对本岗位进行相应的奖罚。
我的父亲作文600字8
1、负责工程招、投标预算,施工预、决算的编制工作。
2、分包队伍工程量,人工费的审查,核实工作。
3、为项目部,材料部门提供项目材料施工预算计划表。
4、及时掌握施工合同设计变更手续,隐蔽工程记录,根据需要及时调整施工预算,并将工程部技术负责人每周收集汇总并经审查后的各项目部隐蔽工程签证纳入工程预、决算之中。
5、深入施工现场了解掌握工程进展状况,实际完成情况,按月统计实际收支的.对比分析,以便探索成本节超的原因,纠正项目成本的不利偏差,提高项目成本的降低水平。
6、负责检查本部门工作范围内的日常业务管理工作,进行业务指导,监督检查考评。
7、施工阶段,以施工图预算,施工预算,劳动定额,施工合同,材料消耗定额和费用开支标准等,对实际发生的成本费用进行核对。
8、做好月度成本原始资料的收集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的原因,为企业领导提供有效的管理改进意见。
9、做好工程项目的成本核算分析(包括维修费用)和企业年度成本核算分析,汇编年度成本报表。
我的父亲作文600字9
一、在医务部领导下,负责本室的医疗、预防、行政管理工作。
二、制订科室工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报。
三、根据本科室任务和人员情况进行科学分工,保证对病人进行及时准确的诊断。
四、定期组织集体阅片、审签重要的诊断报告单,亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断,经常检查诊断和照片的质量。
五、经常和临床科室取得联系(每月不少于二次),征求意见,改进工作,做好记录。
六、组织本科人员的业务训练和技术考核,提出试用、升、调、奖、惩的意见,学习使用国内外的.先进医学技术,督促科室人员做好资料积累与登记、统计工作。
七、组织本科人员,认真执行各项规章制度和技术操作规程,检查本科室人员的防护情况,严防差错事故。
八、确定本科室人员的轮换、值班和休假。
九、审签本科药品、器材的请领和报销,经常检查机器的使用与保养情况。
我的父亲作文600字10
计划财务科设置 15个岗位:科长、副科长、会计主管岗、出纳岗、资金管理岗、往来管理岗、财务会计岗、存货会计岗、固定资产管理岗、税务会计岗、稽核岗、总账会计岗、成本预算岗、统计岗、和综合管理岗。
一、科长岗位职责
(一) 在上级业务部门的指导和公司领导下,主持计划财务科全面工作,对职能范围内各项工作负直接领导、组织和管理责任。
(二)负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度,组织制定本公司的各项财务规章制度,并贯彻落实;组织制订有关科室、基层单位的经济责任制,负责年终检查、考核、奖评工作。
(三)负责组织建立会计人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务知识学习和年度继续再教育培训学习,不断提高会计人员的业务素质和财务管理水平。
(四)根据上级下达的经营计划,编制单位的年度收支计划。
(五)执行国家税收政策,督促税金交纳。
(六)负责组织会计人员做好会计核算工作,充分发挥会计工作的核算和监督作用;审查对外提供的各项会计资料,组织按时编报会计决算报表和财务情况说明书。
(七)在公司主管领导的领导下,检查督促计划的落实,会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议,对预算完成情况进行分析,为公司领导的经营决策提供参考依据。
(八)保守财务秘密。
(九)完成领导交办的其他工作。
二、副科长岗位职责
(一)认真贯彻落实《会计法》和国家各项财务规章制度,结合本单位具体情况协助科长制订各项财务会计制度,并监督执行。
(二)负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作,组织管理和维护本单位的财务核算系统。
(三)负责本单位会计基础工作;审核会计凭证和会计报表。
(四)协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。
(五)协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
(六)负责指导、监督财务主管的工作,保证财务主管的工作质量。
(七)负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作;负责组织检查本单位财经法规的执行情况。
(八)保守财务秘密。
(九)完成领导交办的其他工作。
三、会计主管岗位职责
(一)负责财务信息系统日常的运行维护和管理。
(二)按照会计制度及上级有关规定,结合本公司具体情况,拟定适合本公司的具体会计核算规范。
(三)对各岗位的会计基础工作进行指导、检查,总结经验,不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。
(五)组织科室人员的业务学习,拟订培训计划。
(六)参与有关制度的修订工作。
(七)保守财务秘密。
(八)交办的其他工作。
四、出纳岗位职责
(一)严格按现金开支范围办理现金收付;每日工作完毕及时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字,做到日清月结。
(二)办理银行结算业务,并及时录入资金管理系统;规范使用支票,杜绝签发空白支票。
(三)妥善保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。
(四)审核各类支付凭证,及时支付款项。
(五)协助财务会计岗整理票据,协助资金岗编制资金计划。
(六) 交办的.其他工作。
五、资金管理岗位职责
(一)根据上级有关资金管理办法,拟订我公司的资金管理规定。
(二)及时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。
(三)审核资金系统收、付款业务单据。
(四)协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。
(五)交办的其他工作。
六、往来管理岗位职责
(一)拟订往来款项结算手续制度。
(二)办理申请往来单位的标准信息工作。
(三)负责往来账目的核算工作,定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作,协助有关部门催收应收款项。
(四)及时编报上级部门要求的报表,并对往来款项进行分析。
(五)交办的其他工作。
七、财务会计岗位职责
(一)负责日常费用的审核、报销工作;负责职工薪酬的核算;负责打印、整理并装订会计凭证。
(二)负责现金盘点审核工作。
(三)负责领取银行对账单,编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。
(四) 交办的其他工作。
八、存货会计岗位职责
(一)配合有关部门制订材料物资消耗定额,协助管理材料物资。
(二)负责材料的日常核算,参与编制材料计划,分析库存的储备、发出等执行情况。
(三)参与存货盘点工作,及时编报有关存货报表。
(四)交办的其他工作。
九、固定资产管理岗位职责
(一)会同装备管理部门结合我公司实际,拟订固定资产的核算与管理办法,并贯彻执行。
(二)协助对接投资计划,参与编制固定资产更新改造投资计划和大修理计划。协助落实投资计划、修理计划。
(三)负责固定资产的日常核算和管理工作,编制有关的报表。
(四)负责固定资产使用的监督、管理和分析。
(五)参与固定资产的清查盘点。
(六)交办的其他工作。
十、税务会计岗位职责
(一)办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作,正确、及时计算各项应纳税额,并进行会计核算,按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料,配合税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。
(二)及时上报上级要求的税务资料,加强与上级部门的沟通、协调工作,积极进行税务筹划,为公司经营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作,配合税务机关做好税务检查工作。
(三)加强与市场经营部的联系,审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。
(四)办理税务登记及变更等有关事项;办理有关的免税申请及退税等事项。
(五)负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。
(六)交办的其他工作。
十一、稽核岗位职责
(一)学习、贯彻《会计法》和国家有关财经法律法规,以及集团公司、西南石油局有关财务制度。
(二)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支,对计划外或不符合规定的收支,提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
(二)审核记账凭证。复核凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确、会计分录是否符合制度规定。
(三)对账簿记录进行抽查,看其是否符合要求,并将计算机中的数据与会计凭证核对。
(四)审核会计报表编报是否符合制度的要求;对审核中发现的问题和差错,应及时通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员对审核签署的凭证、账薄、报表负责。
(五)审核库存现金、银行存款日清月结的执行情况。
(六)交办的其他工作。
十二、总账会计岗位职责
(一) 负责经营收入核算,及时准确反映公司经营业务的成果。
(二) 负责成本费用的计提、结转,编制相关的原始或记账凭证。
(三)编制会计报表及报表附注,协助进行核算管理工作,配合做好综合分析工作。
(四)负责处理与报表有关的事项;按会计档案的要求及时打印账簿并整理、装订。
(五)负责填报上级部门要求的与会计报表有关的财务数据及资料。
(六)交办的其他工作。
十三、成本预算岗位职责
(一)负责与上级部门对接年度预算指标,分解、落实上级下达的年度预算指标。
(二)负责预算报表的编制与上报。
(三)对预算的执行情况进行对比分析,每月按时上报经济分析报告;负责编写公司内部的季度经济分析报告。
(四)按上级部门要求及时编报成本预算方面的资料。
(五)交办的其他工作。
十四、统计岗位职责
(一)与有关部门配合,负责综合报表的编制、上报工作。
(二)负责统计报表分析的编写工作。
(三)完成上级下达的统计任务。
(四)交办的其他工作。
十五、综合管理岗位职责
(一)制订本公司的会计档案管理制度及票据管理制度。
(二)负责各类会计档案(包括会计凭证、会计账薄、财务报告、数据光盘、财务计划、工作交接、财务预算及经济合同)的整理、立卷、归档、保管、调阅、移交和销毁等工作,做好档案的安全保密工作。
(三)负责科室的综合管理工作,包括公文的传递、保管、归档工作及考勤。
(四)办理各类票据的领购、缴销工作。
(五)交办的其他工作。
我的父亲作文600字11
工厂保洁员岗位职责
一、岗位职责
1。按正确程序使用清洁剂、操作洗碗机,将餐厅厨房送来得餐具及时清洗,并码放整齐。
2。清洁各自负责的卫生区域。
3。定期清洁、保养银器、铜器,持续清洁光亮。
4。维护保养本岗所用设备。
5。科学使用各种清用品,注意节约。
6。遵守部门规章制度,完成主管、领班交给的各项任务,服从上级的安排。
二、任职条件
1。五官端正,身体健康。踏实肯干。
2。熟悉各种清洁剂的.知识,熟悉各种餐具、厨房设施设备的清洗要求和方法。3。有职责心,能讲普通话。4。初中以上文化程度。
我的父亲作文600字12
1、负责园区租户日常物业管理表单的编辑、核对、出具工作,包括水电费管理费单、放行条、装修施工单等;
2、与客户保持良好关系,刚好反馈工作中存在的'问题和服务可改善之处,提升整体客户服务质量;
3、负责对接园区租户管理费的催缴和其它各项费用的催缴工作;
4、负责园区公共卫生清洁及绿化的监督,打造环境美丽的园区氛围。
我的父亲作文600字13
职责描述:
1、负责建设公司及地产公司信息化项目管理体系建设。
2、负责建设公司及地产公司信息化应用运维管理体系建设。
3、负责建设公司及地产公司信息化标准体系建设。
任职要求:
1、参与制定建设it战略规划,根据it战略规划、建设公司发展需求以及全集团的战略部署,制订具体制度及措施,推进部门发展,满足公司现状及未来运营;
2、参与全集团范围内项目群的`资源、进度等管理,负责建设公司各业务管理部门it需求收集、设计、落地;
3、负责建设的流程和数据质量的管理,包括:流程绩效管理方法设计、流程绩效考核执行、出具绩效报表、提出流程优化建议、数据质量标准、数据质量检查、数据质量报告、数据质量改进方案等;
4、负责寻找业界优秀解决方案或应用,并负责组织项目立项、实施、推广和应用系统日常运维等工作;
5、负责业务组团队建设,制订组员绩效、培养、发展计划,开展例行绩效评估;
6、负责协调部门内外部信息的及时沟通,有效沟通业务与职能部门。
我的父亲作文600字14
1、参与对项目的园林景观专业概念、方案、扩初、施工图设计成果的评审,并提出专业意见;
2、编制项目的园林分项施工计划,填报相关报表;
3、负责审核施工方案、解决项目公司上报的施工技术难题;
4、负责审查设计图纸、工程设计变更的合理性,并提出专业意见;
5、参与对园林单位的考察,苗木的选型等,并反馈考察意见;
6、负责本专业审图、解决图纸问题,日常工作中和监理、设计的沟通确保本专业的`技术问题及时解决;
7、根据苗木配置图配合技术负责人和设计交流,提出合理化建议,确定苗木质量标准;
8、负责施工操作工艺、施工方案的确定、交底;
9、负责苗木进场报验、过程施工验收、竣工图制作;负责项目苗木出入库管理工作;
10、负责现场绿化工程的进度控制,根据项目部整体进度计划的安排对施工队的劳动力、材料进场以及施工安排进行动态的跟踪控制。
我的父亲作文600字15
一、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单)
2、供应部采购内勤
1)供应商信息的录入,保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。
2)采购单录入,所有字段均要填写,注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3)采购变更单录入,所有字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4)进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。
5)退货单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。
6)采购发票的录入,注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7)包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,主要仓库,品号属性的填写。
8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通,确认数据的准确性。
9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统:
1、销售部销售主管
1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定),保证信息准确性,及时更新和维护。
2)客户信息、客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。
3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。
4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。
5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。
2、销售部销售内勤
1)客户订单录入,所有字段均要填写,注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2)客户订单变更单录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3)销退单的录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4)库存交易单的录入,确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。
三、存货管理系统:
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统)
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。 退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。
2)领料单审核。(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。
3)退料单审核。(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。
4)入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。
5)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。
2、半成品库保管员、成品库保管员
1)领料单审核。(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。
2)退料单审核。(工单/委外子系统)
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。
3)入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。
4)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。
5)销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量,按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6)拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。
5、物流内勤
四、质量管理系统:
1、品管主管
1) 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。
2、品管档案员
1)品管类别、检验项目、品号检验项目的录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。
2)进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核,并保证录入及时、准确性。
3)库存交易单的录入,确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。
4)生产在生产入库检验产成品时,质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(与生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实行此政策)
五、产品结构系统:
1、工艺技术主管
1) 小料相关每月出库、入库数据的录入。
2) bom清单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3) bom变更单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4) bom的录入、及时更新,确保数据准确性。
2、工艺技术内勤
1)涉及配料室物料领用领料单的'审核,注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确,注:领料日期不可小于开单日期。
2)涉及配料室物料退库退料单的审核,注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确,注:退料日期不可大于工单完工日期。
3)调拨单的录入与审核,注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统:
1、生产调度
1)制定生产排产计划,严格要求车间按生产排产安排生产,确保工单稳定性、准确性。
2)检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。
2、工时管理员
1)报工单的录入与审核,核对工单,注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2)月末检查是否存在,指定完工不再生产却有报工单的单据,结账前及时删除。
3、工单管理员
1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。
2)工单变更单的录入、审核。做工单变更单时,工单变更日期要在入库日期与工单日期之间,(即:工单变更日期与工单日期一致)。
3)工单实际生产结束后,必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工(在制品除外)。
4)当月无需再生产工单,必须当月内及时指定完工,并注明“不再生产”。
5)工单完成后,需做倒扣料的工单,要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间(即:领料日期与工单日期一致)。 6)领料单、退料单的录入,工单管理员需确保相关领(退)料单据全部审核后,可进行下
一步操作,不允许有未审核的领(退)料单,就进行工艺、投产、尤其是入库的操作,注意批号的选择,切不可批号混领混退。
7)领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期(工单未结束前,后补单据尤其注意),各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。(领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间)工单一旦结束后,不可随意做工单变更单进行修改,如果必要,工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8)领料单完全审核后,要求及时做工艺、投产,以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9)同一品号、不同批次的产品,在做领、退料单时,数量必须保持领退料单据的一致性。如:纯骨汤粉鸡味共需领465kg,第一批领,第二批领,那么退料时,也需要分2次做退料单,以免产生尾差金额。
10)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
11)联产品的录入,及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认,做到及时更新。
12)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时,如实际数量与包装工单数量不符,要求做工单变更单,使实际入库数与预计产量数一致。保存后,在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料,要求删除该原料行。
13)当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单,不能跨月做倒扣料,而是当月入库多少做多少倒扣料。
14)在工单已经审核完毕,领料单已经生成的情况下,对于实际无需领料的材料,需及时做工单变更,将其数量变更为0。
15)月末审核单据,除再制产品外,要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16)生产系统单据的检查、监督,确保生产系统单据的准确性。
4、生产打票员
1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。
2)工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3)领料单的录入,注意批号的选择。
4)退料单的录入,注意领料单与退料单的一致性,切不可批号混领混退。
5)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
6)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7)库存交易单的录入,确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。
七、设备管理系统:
1、设备档案录入员
1)设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。
2)设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。
3)设备变更的及时维护
1、应收、应付会计
1)销售发票、采购发票的审核,收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2)月末应收账款、应付账款的月结。
3)会计凭证的录入。
2、总账会计
1)会计科目的录入、数据及时更新与修改,注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。
2)会计凭证的及时审核、过账。
3)相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定资产会计
1)资产类别、资产信息、资产折旧的录入,审核。
2)原料采购的相关单据库存的审核。
3)工程、设备采购的相关单据的审核。
4)暂估、分录系统的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。
4、费用会计
1)相关会计凭证的及时录入。
2)相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计
1)月末结账
6、出纳
1)涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部:
系统管理员
1)系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入,并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。) 2)公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整资料,由经理办审核确认。)
3)各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。)
4)系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决,确保系统正常使用
5)erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证erp系统正常运行。
6)erp用户端ip管理和日常维护,保证erp用户正常使用。
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